首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

中注协约谈事务所,提示防范上市公司内部控制审计风险

0次浏览     发布时间:2025-04-08 20:49:00    

近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示上市公司内部控制审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况。

中注协提示,会计师事务所应当按照《企业内部控制审计指引》(财会〔2010〕11号)和《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号)等要求,对上市公司内部控制有效性进行审计,勤勉尽责,充分了解和掌握上市公司财务报告内部控制建设和实施情况,综合判断上市公司财务报告内部控制有效性,关注上述内控缺陷高发领域,独立客观公正发表审计意见,客观反映上市公司内部控制情况,督促上市公司不断完善内部控制体系,提升内部治理水平。(中注协网站)

相关文章:

银河证券:美国关税政策对中国半导体行业影响较为有限04-14

*ST恒宇(300965.SZ)发布2024年度业绩,扭亏为盈至2674.17万元04-10

将关税压力转为深耕动力 多家A股上市公司积极发声04-10

利好!最高预增超50倍!A股公司,密集披露→04-10

坚定维护资本市场稳定!北京市国资委发声04-09

家长速看!郑州民办校办学年检,名单出炉→04-09

章玉贵:"给点阳光就灿烂" 关键时刻民企更显担当04-09

中注协约谈事务所,提示防范上市公司内部控制审计风险04-08